Faktúra č. 0244/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0244/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 02.12.2025
  • Celková hodnota: 338,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 078/25
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
078/25 tonery do tlačiarní Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 350,00 € 26.11.2025 26.11.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť