Faktúra č. 0201/24

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0201/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky šj
  • Dátum doručenia: 30.09.2024
  • Celková hodnota: 258,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 074/24
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
074/24 čistiace prostriedky ŠJ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 260,00 € 30.09.2024 01.10.2024 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť