Faktúra č. 0191/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0191/25
  • Popis fakturovaného plnenia: žiarivky, žiarovky
  • Dátum doručenia: 29.09.2025
  • Celková hodnota: 118,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/25
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/25 žiarivky a žiarovky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. 31642454 130,00 € 23.09.2025 23.09.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť