Faktúra č. 0176/24

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0176/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a potreby šj
  • Dátum doručenia: 16.08.2024
  • Celková hodnota: 575,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 060/24
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
060/24 čistiace prostriedky šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 575,51 € 16.08.2024 17.08.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
Tlačiť