Faktúra č. 0175/24

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0175/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky ši
  • Dátum doručenia: 16.08.2024
  • Celková hodnota: 193,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 057/24
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/24 čistiace prostriedky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 193,94 € 05.08.2024 06.08.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
Tlačiť