Faktúra č. 0169/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0169/25
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby a materiál
  • Dátum doručenia: 27.08.2025
  • Celková hodnota: 94,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 046/25
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
046/25 kancelárske potreby a materiál Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 150,00 € 27.08.2025 27.08.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť