Faktúra č. 0169/23

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0169/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby ši
  • Dátum doručenia: 28.07.2023
  • Celková hodnota: 287,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 071/23
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
071/23 kancelárske potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 300,00 € 24.07.2023 25.07.2023 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
Tlačiť