Faktúra č. 0168/23

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0168/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby a prostriedky ŠI
  • Dátum doručenia: 28.07.2023
  • Celková hodnota: 1 480,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 072/23
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
072/23 čistiace potreby a prostriedky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 1 500,00 € 24.07.2023 25.07.2023 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
Tlačiť