Faktúra č. 0140/23

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0140/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby a prostriedky ŠI
  • Dátum doručenia: 28.06.2023
  • Celková hodnota: 383,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/23
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/23 čistiace prostriedky a potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 1 000,00 € 16.02.2023 18.02.2023 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
Tlačiť