Faktúra č. 0137/24

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0137/24
  • Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov za 04-06/2024, náhradný materiál
  • Dátum doručenia: 27.06.2024
  • Celková hodnota: 354,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2022
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť