Faktúra č. 0133/24

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0133/24
  • Popis fakturovaného plnenia: podlaha v žiackej klubovni
  • Dátum doručenia: 20.06.2024
  • Celková hodnota: 1 289,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 046/24
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
046/24 oprava podlahy v žiackej klubovni Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Ondrej Plačko - PARKET PEMO 31237118 1 289,77 € 03.06.2024 04.06.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
Tlačiť