Faktúra č. 0061/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0061/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a potreby šj
  • Dátum doručenia: 27.03.2025
  • Celková hodnota: 889,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 021/25
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
021/25 čistiace prostriedky a potreby ši Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 550,00 € 21.03.2025 22.03.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť