Faktúra č. 0041/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0041/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Výkon zodpovednej osoby za 03/2025
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 56,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO2019A22801-1
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť