Faktúra č. 0038/23

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0038/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby a prostriedky - internát, jedáleň
  • Dátum doručenia: 17.02.2023
  • Celková hodnota: 523,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2022
  • Identifikácia objednávky: 008/23,022/23
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť