Faktúra č. 0016/23

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0016/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky ši
  • Dátum doručenia: 25.01.2023
  • Celková hodnota: 12,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 014/23
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
014/23 čistiace prostriedky ŠI Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus Mengusovce 36681172 12,45 € 24.01.2023 26.01.2023 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
Tlačiť