Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88248/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 388,82 € 31.10.2025 07.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88244/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 560,02 € 29.10.2025 07.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88245/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 340,22 € 29.10.2025 07.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88246/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 607,60 € 29.10.2025 07.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88247/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 291,43 € 29.10.2025 07.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/012/2025 kuchynské váhy ACS 6/15 2 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 ALYA, s.r.o. 00617776 405,90 € 28.10.2025 30.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88243/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tauris, a.s. 36773123 185,85 € 28.10.2025 07.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88242/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 2 256,97 € 28.10.2025 07.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0214/25 porada riaditeľov 23.-24.10.2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 27.10.2025 30.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0213/25 predĺženie registrácie domény sipop.sk 22.10.2025-21.10.2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 WebHouse, s.r.o. 36743852 17,10 € 24.10.2025 24.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88236/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 417,95 € 24.10.2025 07.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88240/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 18,39 € 24.10.2025 07.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88241/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 6,76 € 24.10.2025 07.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88239/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 652,72 € 24.10.2025 07.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88237/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 583,55 € 24.10.2025 07.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88238/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 677,65 € 24.10.2025 07.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88235/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 65,69 € 23.10.2025 30.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88234/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 745,67 € 22.10.2025 30.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0002/25 autobusová doprava na pracovnú poradu 4.10.2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 GORALS s.r.o. 47369973 400,00 € 21.10.2025 23.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0210/25 správa a údržba web stránky sipop.sk 10/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 61,50 € 20.10.2025 22.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0211/25 správa PC staníc a servera 10/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 285,36 € 20.10.2025 22.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0212/25 projekt - Oprava núdzového osvetlenia na Školskom internáte Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 ELPROMONT Dávid Alexa 11944293 580,00 € 20.10.2025 22.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0024/25 žalúzie Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Stavebné služby TATRY, s.r.o. 45254842 1 230,00 € 20.10.2025 23.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88232/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 550,90 € 17.10.2025 30.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88233/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 471,32 € 17.10.2025 30.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88231/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 264,12 € 17.10.2025 30.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88228/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 834,17 € 16.10.2025 21.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88230/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 527,63 € 16.10.2025 21.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88229/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 65,69 € 16.10.2025 21.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0207/25 el. en. 09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 044,37 € 14.10.2025 14.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »