Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0071/26 zaškolenie obsluhy EPS Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 57,93 € 27.04.2026 29.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0072/26 aktualizácia publikácie Školská jedáleň 04/26 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 50,80 € 27.04.2026 29.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88132/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 259,59 € 24.04.2026 30.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88134/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 332,59 € 24.04.2026 30.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88135/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 493,16 € 24.04.2026 30.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88131/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 929,34 € 24.04.2026 30.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88133/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 722,94 € 24.04.2026 30.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88130/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 479,99 € 23.04.2026 30.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88129/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 274,52 € 21.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88124/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 409,39 € 17.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88125/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 329,25 € 17.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88128/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 453,28 € 17.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88127/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 729,02 € 17.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88126/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 530,26 € 17.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0070/26 nové verzie program Magma 04-06/26 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 16.04.2026 20.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88123/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 266,86 € 16.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88122/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 85,68 € 16.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0069/26 kancelársky materiál Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 52,19 € 15.04.2026 20.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/006/2026 výroba nábytku Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KENdoor style, s. r. o 53508726 1 030,00 € 15.04.2026 20.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/005/2026 brúsenie kuchynských nožov, brúsenie nárezového stroja Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Marcel Jacko - Staving 43662536 198,98 € 15.04.2026 20.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88121/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 221,02 € 15.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0067/26 el. en. 03/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 973,38 € 14.04.2026 14.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0068/26 správa PC staníc a servera 04/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 285,36 € 14.04.2026 20.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0066/26 servisné práce - program iSPIN 04-06/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 13.04.2026 15.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0065/26 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 03/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 110,82 € 13.04.2026 15.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/004/2026 oprava plynovej panvice Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Štefan Bachleda 41845838 119,56 € 13.04.2026 15.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/006-2026 pohovka do šatne kuchyne Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JYSK s. r. o. 35974133 235,00 € 13.04.2026 15.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88117/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 196,33 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88113/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 493,63 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88115/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 384,07 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »