Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0086/25 oprava automatických vchodových dverí Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 A D V E S s.r.o. 31438148 260,76 € 15.04.2025 21.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0085/25 aktualizácia publikácie Školská jedáleň 04/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,50 € 14.04.2025 21.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88101/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 238,03 € 14.04.2025 21.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0084/25 el. en. 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 072,42 € 11.04.2025 11.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88099/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 674,69 € 11.04.2025 21.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88100/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 820,21 € 11.04.2025 21.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88098/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 195,39 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0077/25 servis telefónnej ústredne 4/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0078/25 tel. šj 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,91 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0079/25 tel. šj 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 9,53 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0080/25 VUC NET 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0081/25 optik internet 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0082/25 mobil riaditeľka a nočný 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,69 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0083/25 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 160,02 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88097/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 595,31 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88096/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 49,27 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0076/25 pracovná porada - Slebodníková, Kiššová Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88095/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 351,10 € 09.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88094/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tauris, a.s. 36773123 137,09 € 09.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0074/25 servis a opravy výťahov, odborné prehliadky výťahov 1-3/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Milan Kurnát - ELEKTRO 37747827 330,75 € 07.04.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0075/25 kancelársky materiál - rám s klipmi Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KP plus, s.r.o. 36475025 64,65 € 07.04.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88092/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 377,94 € 07.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88093/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 344,38 € 07.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0072/25 voda 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 351,34 € 04.04.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0073/25 teplo 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 5 734,38 € 04.04.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88091/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 460,23 € 04.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88090/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 65,69 € 04.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0071/25 servisné práce - program iSPIN 04-06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 03.04.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0068/25 SSL certifikát: smtp.sipop.sk Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 18,45 € 03.04.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0069/25 správa a údržba web stránky sipop.sk 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 61,50 € 03.04.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »