Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88020/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 78,54 € 24.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88021/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 437,71 € 24.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88022/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 104,11 € 24.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88018/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 633,48 € 23.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88019/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 444,34 € 23.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88017/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 162,27 € 22.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88016/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 201,83 € 22.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88015/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 589,16 € 21.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88014/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 699,35 € 21.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88012/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 519,51 € 20.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88013/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 280,36 € 20.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88011/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 949,99 € 17.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88010/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 62,83 € 17.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0013/25 správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 16.01.2025 19.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0014/25 správa PC staníc a servera 01/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 285,36 € 16.01.2025 19.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88008/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 71,66 € 16.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88009/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 544,50 € 16.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0010/25 outsourcing-zverejňovanie objednávok a faktúr 2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 27,55 € 15.01.2025 19.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0011/25 servisné práce - program iSPIN 2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 988,62 € 15.01.2025 19.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0012/25 servisné práce - program iSPIN 01-03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 15.01.2025 19.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0009/25 nové verzie program Magma 01-03/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 15.01.2025 19.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88007/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 325,66 € 15.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0315/24 el. en. 12/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 211,45 € 15.01.2025 15.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88005/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 439,01 € 13.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88006/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 685,44 € 13.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0314/24 odvoz odpadu 12/24 šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 136,92 € 13.01.2025 16.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88004/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 680,63 € 10.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0004/25 optik internet 01/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 09.01.2025 16.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0002/25 poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 01/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. 55983936 132,00 € 08.01.2025 16.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88003/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 94,25 € 08.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 »