Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0248/25 kancelárske potreby a materiál Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 289,49 € 03.12.2025 05.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0249/25 aktualizácia softvéru - internetové objednávanie stravy, ročná uzávierka, diaľková správa za rok 2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JIS-SK s.r.o 45687951 639,60 € 03.12.2025 05.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0246/25 voda 11/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 615,45 € 03.12.2025 05.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0247/25 teplo 11/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 6 594,83 € 03.12.2025 05.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0243/25 výmena izolačného dvojskla na izbe č. 521 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Stavebné služby TATRY, s.r.o. 45254842 336,00 € 02.12.2025 04.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/021/2025 Oprava sociálnych zariadení pri jedálni pre stravníkov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn 35399244 5 899,42 € 02.12.2025 05.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0025/25 Oprava sociálnych zariadení pri jedálni pre hostí Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn 35399244 2 950,00 € 02.12.2025 05.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0244/25 tonery do tlačiarní Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 338,75 € 02.12.2025 05.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0245/25 údržbársky materiál Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KOVOSPOL PP, s. r. o. 47874775 95,90 € 02.12.2025 05.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/020/2025 aktualizácia a doplnenie projektu - Oprava vnútorných priestorov kuchyne ŠJ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PS PROJEKT s.r.o. 51154528 1 045,50 € 02.12.2025 05.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0242/25 plyn šj 12/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 197,00 € 01.12.2025 03.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0241/25 Výkon zodpovednej osoby za 12/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 56,58 € 01.12.2025 03.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/016/2025 čistiace prostriedky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 926,08 € 28.11.2025 03.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/017/2025 čistiace prostriedky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 916,83 € 28.11.2025 03.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/019/2025 kalibrácia teplomerov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 215,85 € 28.11.2025 03.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/018/2025 PC pre referentku vedúcej jedálne Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JIS-SK s.r.o 45687951 916,35 € 28.11.2025 03.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0240/25 kancelársky papier Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Print-Office s.r.o. 54085292 170,42 € 27.11.2025 03.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0239/25 aktualizácia publikácie Školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 50,00 € 26.11.2025 03.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0237/25 kreslá pre žiakov do spoločných priestorov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JYSK s. r. o. 35974133 1 071,60 € 25.11.2025 28.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0238/25 stolíky pre žiakov do spoločných priestorov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JYSK s. r. o. 35974133 174,14 € 25.11.2025 28.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/015/2025 nábytok do šatne Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JYSK s. r. o. 35974133 352,50 € 25.11.2025 01.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0235/25 revízia systému EPS - ročná Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 211,60 € 21.11.2025 25.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0236/25 oprava FVE Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 LUMAZA, s. r. o. 54611571 350,00 € 21.11.2025 25.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88274/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 409,23 € 21.11.2025 28.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88277/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 911,72 € 21.11.2025 28.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88276/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 621,99 € 21.11.2025 28.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88275/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 770,04 € 21.11.2025 28.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88272/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 319,59 € 20.11.2025 28.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88273/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 734,77 € 20.11.2025 28.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88271/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 196,84 € 20.11.2025 28.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »