0105/24 |
VUC NET 05/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0106/24 |
tel. šj 5/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,19 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0107/24 |
servis telefónnej ústredne 5/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0097/24 |
správa web. stránky 5/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0098/24 |
správa PC staníc a servera 05/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0101/24 |
štvrťročná revízia systému EPS |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
93,60 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0108/24 |
oprava fotovoltického systému pre solárne panely |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
HERZ - JH s.r.o. |
50314629 |
|
402,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0095/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0099/24 |
voda 04/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 204,42 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0100/24 |
teplo 04/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
4 157,38 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
001/24 |
kancelárske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
80,00 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
002/24 |
výsadba 3 ks stĺpovitých hrabov obyčajných, frézovanie 2 ks kmeňov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
QUERCUS - ARBOR s.r.o. |
36610542 |
|
638,40 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
003/24 |
aktualizácie softvéru Sklad a Stravné, ročná uzávierka, diaľková správa, internetové prihlasovanie stravníkov za rok 2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JIS-SK s.r.o |
45687951 |
|
2 000,00 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
004/24 |
čistenie lapača tukov šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JK & MP business company, s.r.o. |
48280011 |
|
200,00 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
005/24 |
oprava kotla, panvice šj a servis umývačky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
500,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
006/24 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
1 000,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
007/24 |
Online školenie iSpin - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
120,00 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
008/24 |
školenie - Riziková kontrola verejného obstarávania (OP Slovensko) |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
|
79,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
88011/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
610,27 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88012/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
755,50 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |