Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0001/24 Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 55,20 € 02.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0002/24 outsourcing-zverejňovanie objednávok a faktúr 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0343/23 voda 12/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 836,29 € 04.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0342/23 teplo 12/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 6 823,20 € 04.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88001/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 370,85 € 04.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88002/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 100,80 € 05.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88003/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 200,27 € 05.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88004/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 117,18 € 05.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0004/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0003/24 správa PC staníc a servera 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0005/24 servisné práce - program iSPIN 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
001/24 kancelárske potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 80,00 € 09.01.2024 09.01.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
88005/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 480,96 € 09.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0344/23 odvoz odpadu 12/23 šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 157,32 € 09.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
002/24 výsadba 3 ks stĺpovitých hrabov obyčajných, frézovanie 2 ks kmeňov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 QUERCUS - ARBOR s.r.o. 36610542 638,40 € 10.01.2024 10.01.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
003/24 aktualizácie softvéru Sklad a Stravné, ročná uzávierka, diaľková správa, internetové prihlasovanie stravníkov za rok 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JIS-SK s.r.o 45687951 2 000,00 € 10.01.2024 10.01.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
004/24 čistenie lapača tukov šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JK & MP business company, s.r.o. 48280011 200,00 € 10.01.2024 10.01.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
0012/24 nové verzie program Magma 01-03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0006/24 archívne krabice 14 ks, nástenka, nástenný kalendár Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 60,86 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0011/24 servis telefónnej ústredne 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »