Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0043/26 VUC NET 02/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 10.03.2026 13.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0037/26 správa PC staníc a servera 03/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 285,36 € 10.03.2026 13.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0044/26 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 02/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 105,90 € 10.03.2026 13.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0035/26 teplo 02/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 8 834,82 € 10.03.2026 13.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0036/26 voda 02/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 534,08 € 10.03.2026 13.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
017/26 servis a oprava plynového sporáka Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Štefan Bachleda 41845838 110,00 € 09.03.2026 09.03.2026 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
016/26 webhosting 2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Ďurica 43335250 120,00 € 09.03.2026 09.03.2026 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
018/26 doména internatpp.sk Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Ďurica 43335250 13,90 € 09.03.2026 09.03.2026 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
0032/26 štvrťročná revízia systému EPS Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 105,78 € 09.03.2026 11.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88077/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 94,25 € 06.03.2026 19.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
015/26 mobil ekonomické oddelenie Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,10 € 03.03.2026 03.03.2026 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
8/003/2026 zásobník na servítky, otvárač na konzervy Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 151,35 € 03.03.2026 05.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0031/26 reklamná a propagačná činnosť Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Ďurica 43335250 200,00 € 03.03.2026 11.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
014/26 mobil nočná služba Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,10 € 02.03.2026 02.03.2026 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
0029/26 Výkon zodpovednej osoby za 03/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 56,58 € 02.03.2026 05.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0030/26 plyn šj 03/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Torreol, s. r. o. 51127989 123,16 € 02.03.2026 05.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
013/26 reklamná a propagačná činnosť Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Ďurica 43335250 200,00 € 27.02.2026 27.02.2026 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
88070/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 352,31 € 27.02.2026 04.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88072/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 005,76 € 27.02.2026 04.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88071/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 791,62 € 27.02.2026 04.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »