| 88097/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
740,78 € |
27.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88101/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
609,74 € |
27.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88098/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
864,18 € |
27.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88099/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
763,48 € |
27.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88095/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
371,67 € |
26.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88094/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
85,68 € |
25.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0047/26 |
posilňovacia veža pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
1 629,00 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0048/26 |
vrecká do vysávača, elektro materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
138,28 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88093/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
568,83 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88090/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
467,58 € |
21.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88091/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
195,93 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88092/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 579,63 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88088/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 035,58 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88089/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
706,56 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 022/26 |
vrecká do vysávača, elektro materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
150,00 € |
19.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88087/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
506,56 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 021/26 |
Posilňovacia veža TRINFIT Gym GX7 pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
1 629,00 € |
18.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 8/001-2026 |
čistenie a nastavenie plynového sporáka 2 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
106,40 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0046/26 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 01-03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
150,00 € |
17.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/002-2026 |
teplo 01-12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
2 064,17 € |
17.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |