Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88139/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 1 048,39 € 30.04.2026 07.05.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88145/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 694,52 € 30.04.2026 07.05.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88138/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 102,82 € 29.04.2026 07.05.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88137/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 20,99 € 28.04.2026 07.05.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88136/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tauris, a.s. 36773123 148,51 € 28.04.2026 07.05.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0071/26 zaškolenie obsluhy EPS Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 57,93 € 27.04.2026 29.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0072/26 aktualizácia publikácie Školská jedáleň 04/26 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 50,80 € 27.04.2026 29.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88132/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 259,59 € 24.04.2026 30.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88134/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 332,59 € 24.04.2026 30.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88135/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 493,16 € 24.04.2026 30.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88131/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 929,34 € 24.04.2026 30.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88133/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 722,94 € 24.04.2026 30.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88130/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 479,99 € 23.04.2026 30.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88129/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 274,52 € 21.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88124/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 409,39 € 17.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88125/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 329,25 € 17.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88128/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 453,28 € 17.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88127/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 729,02 € 17.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88126/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 530,26 € 17.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0070/26 nové verzie program Magma 04-06/26 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 16.04.2026 20.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »