Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
016/26 webhosting 2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Ďurica 43335250 120,00 € 09.03.2026 09.03.2026 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
018/26 doména internatpp.sk Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Ďurica 43335250 13,90 € 09.03.2026 09.03.2026 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
0032/26 štvrťročná revízia systému EPS Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 105,78 € 09.03.2026 11.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88077/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 94,25 € 06.03.2026 19.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
015/26 mobil ekonomické oddelenie Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,10 € 03.03.2026 03.03.2026 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
8/003/2026 zásobník na servítky, otvárač na konzervy Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 151,35 € 03.03.2026 05.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0031/26 reklamná a propagačná činnosť Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Ďurica 43335250 200,00 € 03.03.2026 11.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
014/26 mobil nočná služba Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,10 € 02.03.2026 02.03.2026 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
0029/26 Výkon zodpovednej osoby za 03/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 56,58 € 02.03.2026 05.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0030/26 plyn šj 03/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Torreol, s. r. o. 51127989 123,16 € 02.03.2026 05.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
013/26 reklamná a propagačná činnosť Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Ďurica 43335250 200,00 € 27.02.2026 27.02.2026 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
88070/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 352,31 € 27.02.2026 04.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88072/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 005,76 € 27.02.2026 04.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88071/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 791,62 € 27.02.2026 04.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88076/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tauris, a.s. 36773123 190,40 € 27.02.2026 04.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88069/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 206,73 € 27.02.2026 04.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/002/2026 odborná prehliadka plynových zariadení šj 2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 47070838 201,72 € 27.02.2026 05.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0028/26 aktualizácia publikácie Školská jedáleň 02/26 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 50,00 € 27.02.2026 05.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88073/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 165,31 € 26.02.2026 04.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88074/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 598,49 € 26.02.2026 04.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »