Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0026/26 revízia hasiacich prístrojov, oprava prenosných hasiacich prístrojov, požiarne piktogramy Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 BOZPO-X, s. r. o. 57129720 506,00 € 19.02.2026 25.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88059/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 362,69 € 19.02.2026 27.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88058/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 90,32 € 18.02.2026 27.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
010/26 revízia hasiacich prístrojov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 BOZPO-X, s. r. o. 57129720 550,00 € 17.02.2026 17.02.2026 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
0025/26 el. en. 01/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 267,79 € 16.02.2026 16.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
009/26 zásobník na servítky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 160,00 € 16.02.2026 17.02.2026 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
88052/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 292,76 € 13.02.2026 20.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88056/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 523,67 € 13.02.2026 20.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88053/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 433,07 € 13.02.2026 20.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88055/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 843,52 € 13.02.2026 20.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88054/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 480,11 € 13.02.2026 20.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88051/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 582,54 € 12.02.2026 20.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88050/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 82,11 € 12.02.2026 20.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0024/26 správa PC staníc a servera 02/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 285,36 € 12.02.2026 25.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88057/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 -42,36 € 12.02.2026 12.03.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0022/26 plyn šj 01/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Torreol, s. r. o. 51127989 123,16 € 11.02.2026 15.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0023/26 plyn šj 02/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Torreol, s. r. o. 51127989 123,16 € 11.02.2026 15.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88049/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 323,68 € 11.02.2026 20.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88048/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tauris, a.s. 36773123 205,63 € 10.02.2026 20.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0016/26 mobil riaditeľka a nočný 01/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,69 € 09.02.2026 15.02.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »