Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0165/25 optik internet 08/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 11.08.2025 16.08.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0158/25 voda 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 142,83 € 05.08.2025 16.08.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0159/25 teplo 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 786,91 € 05.08.2025 16.08.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0157/25 plyn šj 08/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 197,00 € 01.08.2025 05.08.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0156/25 Výkon zodpovednej osoby za 08/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 56,58 € 01.08.2025 05.08.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0155/25 preventívne deratizačné práce v školskej jedálni Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Marián Nagy - NOVA s. r. o. 55943918 196,80 € 29.07.2025 05.08.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0152/25 školské tlačivá - osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI (obal) Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 ŠEVT a. s. 31331131 225,07 € 28.07.2025 28.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0153/25 správa a údržba web stránky sipop.sk 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 61,50 € 28.07.2025 31.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0154/25 správa PC staníc a servera 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 285,36 € 28.07.2025 31.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/007/2025 oprava žalúzií Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Stavebné služby TATRY, s.r.o. 45254842 2 475,00 € 28.07.2025 31.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
001/25 podlaha do izieb Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 OBI Slovakia s. r. o. 48258946 527,50 € 14.07.2025 14.07.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
0151/25 el. en. 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 742,20 € 14.07.2025 14.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0011/25 podlaha do izieb Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 OBI Slovakia s. r. o. 48258946 527,50 € 14.07.2025 16.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0150/25 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 140,34 € 10.07.2025 16.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
043/25 údržbárske náradie a materiál Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KOVOSPOL PP, s. r. o. 47874775 500,00 € 07.07.2025 07.07.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
0143/25 mobil riaditeľka a nočný 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,75 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0144/25 VUC NET 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0145/25 optik internet 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0146/25 servis telefónnej ústredne 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0147/25 tel. ši 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,36 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »