88114/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
345,23 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88115/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
2 639,60 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88116/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
518,61 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88117/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
568,07 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88118/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
32,84 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0092/25 |
plyn šj 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0093/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0094/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 05/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
01.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
029/25 |
sedacie súpravy do haly pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
639,60 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
0091/25 |
sedacie súpravy do haly pre žiakov 2 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
639,60 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0090/25 |
pranie a žehlenie prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
99,63 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
028/25 |
pranie a žehlenie posteľného prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
99,63 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
88111/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
337,25 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88108/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
425,82 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88107/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
683,17 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88109/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
780,62 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88110/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
57,48 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0089/25 |
nové verzie program Magma 04-06/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88104/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
350,89 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88105/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
164,37 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |