Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88215/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 179,04 € 03.10.2025 09.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88218/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 977,46 € 03.10.2025 09.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88217/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 367,22 € 03.10.2025 09.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88216/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 305,87 € 03.10.2025 09.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0198/25 servis výťahov za 07-09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Milan Kurnát - ELEKTRO 37747827 396,00 € 03.10.2025 09.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0196/25 voda 09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 617,97 € 03.10.2025 09.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0197/25 teplo 09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 3 169,16 € 03.10.2025 09.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
058/25 pracovné odevy Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pracovné odevy KADO, s. r. o. 50637819 800,00 € 02.10.2025 02.10.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
059/25 žehliaca doska, vrecká do vysávačov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Alza.sk s. r. o. 36562939 200,00 € 02.10.2025 02.10.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
0195/25 servisné práce - program iSPIN 10-12/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 02.10.2025 09.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88214/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 82,11 € 02.10.2025 09.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0192/25 plyn šj 10/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 197,00 € 01.10.2025 09.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88213/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 307,28 € 01.10.2025 09.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0193/25 Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 56,58 € 01.10.2025 09.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0194/25 Systémová podpora programu Magma HCM 07-09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.10.2025 09.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88208/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 395,75 € 30.09.2025 08.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88211/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 496,64 € 30.09.2025 08.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88209/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 752,76 € 30.09.2025 08.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88210/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 440,50 € 30.09.2025 08.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88212/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 594,67 € 30.09.2025 08.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »