0165/25 |
optik internet 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0158/25 |
voda 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
142,83 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0159/25 |
teplo 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 786,91 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0157/25 |
plyn šj 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0156/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0155/25 |
preventívne deratizačné práce v školskej jedálni |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marián Nagy - NOVA s. r. o. |
55943918 |
|
196,80 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0152/25 |
školské tlačivá - osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI (obal) |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
225,07 € |
28.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0153/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0154/25 |
správa PC staníc a servera 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
8/007/2025 |
oprava žalúzií |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Stavebné služby TATRY, s.r.o. |
45254842 |
|
2 475,00 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
001/25 |
podlaha do izieb |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OBI Slovakia s. r. o. |
48258946 |
|
527,50 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
0151/25 |
el. en. 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
742,20 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0011/25 |
podlaha do izieb |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OBI Slovakia s. r. o. |
48258946 |
|
527,50 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0150/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
140,34 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
043/25 |
údržbárske náradie a materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
500,00 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
0143/25 |
mobil riaditeľka a nočný 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,75 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0144/25 |
VUC NET 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0145/25 |
optik internet 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0146/25 |
servis telefónnej ústredne 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0147/25 |
tel. ši 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,36 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |