Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88114/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 345,23 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88115/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 2 639,60 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88116/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 518,61 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88117/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 568,07 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88118/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 32,84 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0092/25 plyn šj 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 197,00 € 01.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0093/25 Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 56,58 € 01.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0094/25 poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 05/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. 55983936 132,00 € 01.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
029/25 sedacie súpravy do haly pre žiakov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B2B Partner s.r.o. 44413467 639,60 € 30.04.2025 30.04.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
0091/25 sedacie súpravy do haly pre žiakov 2 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B2B Partner s.r.o. 44413467 639,60 € 30.04.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0090/25 pranie a žehlenie prádla Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 DALEMA, s.r.o 46414070 99,63 € 29.04.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
028/25 pranie a žehlenie posteľného prádla Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 DALEMA, s.r.o 46414070 99,63 € 28.04.2025 28.04.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
88111/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 337,25 € 28.04.2025 13.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88108/2025 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 425,82 € 25.04.2025 29.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88107/2025 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 683,17 € 25.04.2025 29.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88109/2025 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 780,62 € 25.04.2025 29.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88110/2025 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 57,48 € 25.04.2025 29.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0089/25 nové verzie program Magma 04-06/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 25.04.2025 29.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88104/2025 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 350,89 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88105/2025 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 164,37 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »