| 88018/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
633,48 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0016/25 |
plyn šj 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 007/25 |
údržbárske náradie a materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
500,00 € |
22.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88016/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
201,83 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88017/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
162,27 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0015/25 |
kurz prvej pomoci - Kubová, Papsonová |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad |
00416223 |
|
60,00 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88014/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
699,35 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88015/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
589,16 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88013/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
280,36 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88012/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 519,51 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88011/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
949,99 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88010/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
62,83 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0013/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
16.01.2025 |
|
|
19.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0014/25 |
správa PC staníc a servera 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
16.01.2025 |
|
|
19.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88008/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
71,66 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88009/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
544,50 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0008/25 |
plyn šj 12/24 preplatok |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-212,02 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0315/24 |
el. en. 12/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 211,45 € |
15.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0010/25 |
outsourcing-zverejňovanie objednávok a faktúr 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
15.01.2025 |
|
|
19.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0011/25 |
servisné práce - program iSPIN 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
15.01.2025 |
|
|
19.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |