Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88050/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 807,55 € 27.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88051/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 62,83 € 27.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0038/25 čokolády k MDŽ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 78,52 € 26.02.2025 01.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
013/25 reprezentačné - čokolády k MDŽ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 80,00 € 25.02.2025 25.02.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
011/25 výmena výtokových ventilov 2x Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 520,00 € 25.02.2025 25.02.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
012/25 poukážky k MDŽ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Forum Poprad, a.s. 36732117 250,00 € 25.02.2025 25.02.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
88048/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 557,66 € 25.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0037/25 aktualizácia publikácie Školská jedáleň 02/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,50 € 24.02.2025 01.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88046/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 540,79 € 24.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88047/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 78,54 € 24.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0036/25 štvrťročná revízia systému EPS Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 102,10 € 21.02.2025 01.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88044/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 572,86 € 21.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88045/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 160,35 € 21.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88043/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 439,01 € 20.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
010/25 tlačivá ŠI Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 ŠEVT a. s. 31331131 300,00 € 19.02.2025 20.02.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
0035/25 kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, požiarných hadíc/hydrantov, oprava hasiacich prístrojov P6, S5 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martin Majerčák 45676178 337,50 € 18.02.2025 20.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
009/25 kancelárske potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 60,00 € 13.02.2025 14.02.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
0033/25 el. en. 01/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 133,58 € 13.02.2025 14.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88042/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 250,94 € 13.02.2025 19.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88041/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 463,10 € 13.02.2025 19.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra