Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88078/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 349,53 € 26.03.2025 01.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88077/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 39,18 € 25.03.2025 01.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0059/25 výkon funkcie technika BOZP a PO 1-3/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martin Majerčák 45676178 120,00 € 24.03.2025 27.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88076/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 395,79 € 24.03.2025 01.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
021/25 čistiace prostriedky a potreby ši Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 550,00 € 21.03.2025 22.03.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
022/25 čistiace prostriedky a potreby šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 900,00 € 21.03.2025 22.03.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
0058/25 teplo 01-12/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 2 221,78 € 21.03.2025 27.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88075/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 642,30 € 21.03.2025 01.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88074/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 439,52 € 21.03.2025 01.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
020/25 aktualizačné vzdelávanie pre 9 vychovávateľov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 ProSchool s.r.o. 45649201 315,00 € 20.03.2025 21.03.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
88071/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 158,37 € 20.03.2025 24.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88073/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 684,28 € 20.03.2025 24.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88072/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 32,84 € 20.03.2025 24.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0057/25 aktualizačné vzdelávanie Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 ProSchool s.r.o. 45649201 315,00 € 20.03.2025 27.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88070/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 262,82 € 19.03.2025 24.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88069/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 341,74 € 19.03.2025 24.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
019/25 pracovná porada riaditeľov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Škola v prírode Detský raj 00186759 150,00 € 18.03.2025 18.03.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
88068/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 583,76 € 18.03.2025 24.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0056/25 pranie a žehlenie prádla Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 DALEMA, s.r.o 46414070 117,90 € 18.03.2025 27.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
018/25 pranie a čistenie posteľného prádla Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 DALEMA, s.r.o 46414070 120,00 € 17.03.2025 17.03.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka