0015/24 |
online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.01.2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88021/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
382,54 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88020/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
439,80 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
011/24 |
online školenie - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých 01.02.2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
98,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
012/24 |
poukážky pre zamestnankyne k MDŽ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
540,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
009/24 |
oprava okna na žiackej izbe a vchodových dverí do kuchyne, vrátane servisnej údržby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OknoRenova s. r. o. |
55338437 |
|
98,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
010/24 |
odborná prehliadka plynových zariadení v kuchyni |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
47070838 |
|
154,80 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
88019/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
460,12 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
0014/24 |
plyn šj 01/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
23.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
008/24 |
školenie - Riziková kontrola verejného obstarávania (OP Slovensko) |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
|
79,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
88018/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
1 161,97 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88017/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
343,38 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
007/24 |
Online školenie iSpin - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
120,00 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
88015/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
43,20 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88016/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1 314,32 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88014/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 481,02 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88013/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
466,50 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88012/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
755,50 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88011/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
610,27 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
88010/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
306,53 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |