Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0085/24 darčekové poukážky - Deň učiteľov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Forum Poprad, a.s. 36732117 100,00 € 10.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88100/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 114,97 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
036/24 knihy pre odchádzajúcich maturantov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martinus, s.r.o. 45503249 85,00 € 09.04.2024 10.04.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
037/24 poukážky ku Dňu učiteľov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Forum Poprad, a.s. 36732117 100,00 € 09.04.2024 10.04.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
0079/24 mobil riaditeľka a nočný 03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,00 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0080/24 optik internet 04/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0081/24 tel. šj 4/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,74 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0082/24 servis telefónnej ústredne 4/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0083/24 VUC NET 04/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0084/24 tel. ši 4/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,41 € 09.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88098/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 334,37 € 09.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88099/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 493,90 € 09.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
035/24 Pracovné stretnutie Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Škola v prírode Detský raj 00186759 250,00 € 08.04.2024 09.04.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
0076/24 správa, údržba a úprava web. stránky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 150,00 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0077/24 správa PC staníc a servera 4/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0078/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 4/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0075/24 porada riaditeľov 04.-05.04.2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 05.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88097/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 743,83 € 05.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88096/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 783,28 € 05.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
033/24 online školenie iSpin - legislatíva 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 120,00 € 04.04.2024 05.04.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka