Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0092/24 vysávač Electrolux Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ 17329060 135,00 € 18.04.2024 23.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88111/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 129,92 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88109/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 998,67 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88110/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 34,20 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0091/24 frézovanie pňov a výsadba 3 ks stĺpovitých hrabov obyčajných Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 QUERCUS - ARBOR s.r.o. 36610542 638,40 € 18.04.2024 28.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
038/24 čistiace prostriedky a potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 820,00 € 17.04.2024 18.04.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
039/24 oprava fotovoltického systému pre solárne panely Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 HERZ - JH s.r.o. 50314629 402,00 € 17.04.2024 18.04.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
88108/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 348,66 € 17.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0090/24 pracovná porada - Slebodníková, Kiššová Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 16.04.2024 20.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88107/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 344,18 € 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0088/24 el. en. 03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 175,27 € 12.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88106/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 616,87 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88104/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 512,83 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88105/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 830,54 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0089/24 nové verzie program Magma 04-06/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 20.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88102/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 190,12 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88101/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 82,08 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88103/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 664,09 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0086/24 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 138,12 € 11.04.2024 20.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0087/24 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 156,12 € 11.04.2024 20.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra