Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88063/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 184,26 € 01.03.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88064/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 388,74 € 01.03.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88065/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 910,63 € 01.03.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88061/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 214,09 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88059/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 465,53 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88060/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 499,55 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88062/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 473,84 € 29.02.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0040/24 štvrťročná revízia systému EPS Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 95,40 € 27.02.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0041/24 aktualizácia publikácie Školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,20 € 27.02.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88058/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 95,94 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88055/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 668,32 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88056/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 049,96 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88057/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 384,72 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88054/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 574,85 € 21.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
021/24 všeobecný a údržbársky materiál podľa vlastného výberu Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KOVOSPOL PP, s. r. o. 47874775 500,00 € 20.02.2024 21.02.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
88053/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 510,22 € 20.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0038/24 el. en. 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 461,50 € 16.02.2024 17.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0039/24 občerstvenie na pracovnú poradu - Stretnutie riaditeľov 15.02.2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 BZ-SERVICE, s.r.o. 44228848 35,20 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88050/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 43,20 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88049/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 996,79 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »