Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0098/24 správa PC staníc a servera 05/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0095/24 Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 55,20 € 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
042/24 športové pomôcky pre žiakov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT 35414090 750,00 € 30.04.2024 01.05.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
88124/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 407,59 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88125/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 490,48 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88122/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 546,78 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88123/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 780,51 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88127/2024 nákup potravín - doplatok Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 1,29 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88126/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 546,38 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88121/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 630,22 € 29.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88120/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 805,26 € 26.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88119/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 557,63 € 26.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88118/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 47,88 € 25.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0094/24 knihy pre odchádzajúcich maturantov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martinus, s.r.o. 45503249 81,27 € 24.04.2024 28.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88117/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 362,45 € 24.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0093/24 aktualizácia publikácie Školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,20 € 23.04.2024 28.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88116/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 429,73 € 23.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88115/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 176,00 € 23.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88113/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 516,05 € 22.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88114/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 015,46 € 22.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »