035/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
008/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
024/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
022/24 |
Celodenné skipassy, strava a výstroj |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
4 710,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
002/24 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
040/24 |
DDR4 - RAM 8GB |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
20,10 € |
18.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
023/24 |
Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
THEISZ TRANS s.r.o. |
50196022 |
|
1 140,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
039/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
382,97 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
027/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
484,32 € |
15.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
012/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
524,02 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
003/24 |
Havarijné poistenie MTV |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
18,33 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
029/24 |
Inštalácia sieťového kábla |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
86,44 € |
28.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
042/24 |
Komunálny odpad |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
2 459,60 € |
22.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
028/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
27.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
043/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,02 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
017/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,88 € |
26.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
045/24 |
Náhradná súčiastka pre Xerox Imaging unit pre P6600 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
375,56 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
032/24 |
Nájom priestorov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Spravbytherm, s.r.o. |
36690856 |
|
1,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
055/24 |
Nová verzie Magma 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
009/24 |
Nové verzie Magma 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
Občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Zuzana Modlová |
40127109 |
|
640,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
016/24 |
Online školenie iSPIN - uzávierkové práce, spracovanie konsolidácie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
037/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
17,99 € |
12.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
010/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
18,31 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
058/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
27,76 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
025/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
27,23 € |
14.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
059/24 |
Porada ekonomických pracovníkov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
052/24 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
026/24 |
Prenájom telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
300,00 € |
14.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
038/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
200,00 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |