Faktúra č. 035/23

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 035/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Komunálny odpad
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 1 887,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť