Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
008/24 Slávnostné posedenie ku Dňu učiteľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Zuzana Modlová 40127109 640,00 € 28.03.2024 10.04.2024 Objednávka
006/24 Spin na rok 2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
019/24 Správa registratúry - platné zmeny a úpravy, 29.05.2024 v Poprade Škola umeleckého priemyslu 36155667 ASOCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY 37922190 65,00 € 21.05.2024 22.05.2024 Objednávka
050/24 Systémová podpora MAGMA Škola umeleckého priemyslu 36155667 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
016/24 Tašky a batôžky na práce z profilového predmetu. Škola umeleckého priemyslu 36155667 Flexobal s.r.o 28985656 88,20 € 16.05.2024 18.05.2024 Objednávka
053/24 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,52 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
036/24 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,31 € 07.03.2024 06.04.2024 Faktúra
021/24 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,55 € 08.02.2024 12.03.2024 Faktúra
007/24 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,61 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
030/24 Toalety kombi a príslušenstvo Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 475,58 € 28.02.2024 06.04.2024 Faktúra
006/24 Toalety kombi Idol + príslušenstvo Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 476,00 € 27.02.2024 13.03.2024 Objednávka
014/24 Tonery na Xerox VersaLink C8000 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Next Team, s.r.o. 36487104 1 250,38 € 02.05.2024 14.05.2024 Objednávka
068/24 Tonery na Xerox VersaLink C8000 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Next Team, s.r.o. 36487104 1 250,38 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
046/24 Vodné, stočné Škola umeleckého priemyslu 36155667 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36500968 431,02 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
0001/24 Vrátenie finančných prostriedkov zo zdrojov EU a neoprávnené výdavky Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 2 465,18 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
041/24 Výkon technika PO, BOZP Škola umeleckého priemyslu 36155667 HASIL Slovakia s.r.o. 44632827 108,00 € 20.03.2024 22.04.2024 Faktúra
001/24 Výkon zodpovednej osoby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,00 € 02.01.2024 30.01.2024 Faktúra
019/24 Výkon zodpovednej osoby 02/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,00 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
033/24 Výkon zodpovednej osoby 03/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,00 € 01.03.2024 06.04.2024 Faktúra
047/24 Výkon zodpovednej osoby 04/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »