Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0002/24 Office 365 - ročný Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 1 482,48 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
007/24 Objednávame si u Vás 8GB RAM na pc. Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 20,10 € 15.03.2024 04.04.2024 Objednávka
040/24 DDR4 - RAM 8GB Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 20,10 € 18.03.2024 06.04.2024 Faktúra
041/24 Výkon technika PO, BOZP Škola umeleckého priemyslu 36155667 HASIL Slovakia s.r.o. 44632827 108,00 € 20.03.2024 22.04.2024 Faktúra
025/24 Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky Škola umeleckého priemyslu 36155667 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 27,23 € 14.02.2024 12.03.2024 Faktúra
058/24 Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky Škola umeleckého priemyslu 36155667 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 27,76 € 16.04.2024 01.05.2024 Faktúra
037/24 Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky Škola umeleckého priemyslu 36155667 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 17,99 € 12.03.2024 06.04.2024 Faktúra
010/24 Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky Škola umeleckého priemyslu 36155667 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 18,31 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
044/24 Servis a správa PC siete 03/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
018/24 Servis a spáva PC siete 01/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
031/24 Servis správa PC siete za 02/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 29.02.2024 06.04.2024 Faktúra
062/24 Servis a správa PC siete 04/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
006/24 Toalety kombi Idol + príslušenstvo Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 476,00 € 27.02.2024 13.03.2024 Objednávka
030/24 Toalety kombi a príslušenstvo Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 475,58 € 28.02.2024 06.04.2024 Faktúra
011/24 revízia komínových telies Škola umeleckého priemyslu 36155667 KMEKOM,s.r.o. 46742557 60,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Objednávka
054/24 Revízia komínov Škola umeleckého priemyslu 36155667 KMEKOM,s.r.o. 46742557 60,00 € 11.04.2024 25.04.2024 Faktúra
022/24 Celodenné skipassy, strava a výstroj Škola umeleckého priemyslu 36155667 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 4 710,00 € 09.02.2024 28.02.2024 Faktúra
001/24 Celodenné skipasy a stravovanie Škola umeleckého priemyslu 36155667 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 5 850,00 € 19.01.2024 30.01.2024 Objednávka
023/24 Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. Škola umeleckého priemyslu 36155667 THEISZ TRANS s.r.o. 50196022 1 140,00 € 09.02.2024 28.02.2024 Faktúra
004/24 Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. Škola umeleckého priemyslu 36155667 THEISZ TRANS s.r.o. 50196022 1 140,00 € 02.02.2024 15.02.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 »