Zmluva č. Kúpna zmluva

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Janka Galdunová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: Kúpna zmluva
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 03.12.2020
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 215 436,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2020
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 ku KÚPNEJ ZMLUVE Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 Iné 0,00 € 26.05.2022 27.05.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/22/0046 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 1 248,90 € 22.04.2022 25.04.2022 Faktúra
81/22/0006 kúpa vozidla Hyundai i30 HB 1,5 i Family Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Motor - Car Prešov, s. r. o. 36458236 17 990,00 € 18.08.2022 06.09.2022 Faktúra
13/22/0141 kúpa xerox zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 23.11.2022 03.12.2022 Faktúra
13/22/0159 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 2 912,91 € 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
13/22/0192 2x Bezvreckový vysávač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 190,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/23/0097 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 247,00 € 05.06.2023 05.06.2023 Faktúra
13/23/0150 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 627,00 € 20.09.2023 20.09.2023 Faktúra
13/24/0050 publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 02/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,65 € 05.03.2024 09.03.2024 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie