Faktúra č. DFS/19/0001

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 930,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 46/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
46/2019 Objednávame si nákup tovaru na darčekové poukažky zo SF Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 29.11.2019 06.12.2019 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť