Faktúra č. DFS/18/0002
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolsteho 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF
- Dátum doručenia: 19.12.2018
- Celková hodnota: 550,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 037/18
- Dátum zverejnenia: 22.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
037/18 | Objednávame si nákup tovaru na darčekové poukažky zo SF | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 0,00 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |