Faktúra č. DFS/17/0001

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: Tovar za darčekové poukážky
  • Dátum doručenia: 22.03.2017
  • Celková hodnota: 390,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 3/2017
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3/2017 Objednávame si u Vás nákup tovaru pre zamestnancov na poukažky. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 28.02.2017 02.03.2017 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť