Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0187
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie
- Dátum doručenia: 29.05.2026
- Celková hodnota: 636,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ 06/2025
- Dátum zverejnenia: 20.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť