Faktúra č. DFB/26/0171
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Katarína Fajčáková
- IČO: 47380411
- Adresa: Víťazovce 30, 067 24 Lukačovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0171
- Popis fakturovaného plnenia: Kvetináče, kvety a ostatný materiál
- Dátum doručenia: 13.05.2026
- Celková hodnota: 437,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/2026
- Dátum zverejnenia: 27.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Katarína Fajčáková | 47380411 | 0,00 € | 26.03.2026 | 27.03.2026 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |