Faktúra č. DFB/26/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvetináče, kvety a ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 13.05.2026
  • Celková hodnota: 437,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/2026
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12/2026 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Katarína Fajčáková 47380411 0,00 € 26.03.2026 27.03.2026 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť