Faktúra č. DFB/26/0161

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0161
  • Popis fakturovaného plnenia: Guličkový plnovýsuv 45/400 mm 30 kg
  • Dátum doručenia: 06.05.2026
  • Celková hodnota: 61,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/2026
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/2026 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. CP-CN1260010 = 61,00 €. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 0,00 € 04.05.2026 05.05.2026 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť