Faktúra č. DFB/25/0400

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0400
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 21.10.2025
  • Celková hodnota: 45,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 49/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
49/2025 Objednávame si u Vás tonery CF283A v počte 3 kusov. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 20.10.2025 22.10.2025 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť