Faktúra č. DFB/25/0367

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0367
  • Popis fakturovaného plnenia: Ovocie a zelenina
  • Dátum doručenia: 01.10.2025
  • Celková hodnota: 1 136,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 37/2025
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
37/2025 Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 9/2025. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 0,00 € 03.09.2025 05.09.2025 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť