Faktúra č. DFB/25/0356

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0356
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál, kalkulačky
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 378,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 36/2025
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
36/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 9/2025. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 03.09.2025 05.09.2025 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť