Faktúra č. DFB/25/0323

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0323
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvetináče, kvety a zemina
  • Dátum doručenia: 02.09.2025
  • Celková hodnota: 384,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/2025
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Katarína Fajčáková 47380411 0,00 € 25.08.2025 27.08.2025 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť