Faktúra č. DFB/25/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál, centové vyrovnanie
  • Dátum doručenia: 27.08.2025
  • Celková hodnota: 398,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29/2025
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 8/2025. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 01.08.2025 02.08.2025 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť