Faktúra č. DFB/25/0237

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné 28.03.2025 - 23.06.2025
  • Dátum doručenia: 30.06.2025
  • Celková hodnota: 1 568,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000009506PO2008
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť