Faktúra č. DFB/25/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie plynu 1-5/2025 - nedoplatok
  • Dátum doručenia: 19.06.2025
  • Celková hodnota: 3 357,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: D9 k 9105402950
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť