Faktúra č. DFB/25/0109

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0109
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 26.03.2025
  • Celková hodnota: 113,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 09/2025
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
09/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 12.03.2025 14.03.2025 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť